發(fā)布時間: 2016年06月01日
應付管理模塊的應用
一、應付管理模塊初始化工作
(一)控制參數(shù)和基礎信息的設置
1.控制參數(shù)設置
(1)基本信息的設置
主要包括企業(yè)名稱、銀行賬號、啟用年份與會計期間設置。
(2)應付款核銷的設置
應付款核銷是確定付款與采購發(fā)票、應付單據(jù)之間對應關系的操作,即指明每一次付款是哪幾筆采購業(yè)務款項。應付管理模塊一般提供按單據(jù)、按存貨等核銷方式。
(3)規(guī)則選項
應付管理模塊規(guī)則選項一般包括:核銷是否自動生成憑證、預付沖應付是否生成轉(zhuǎn)賬憑證等。
2.基礎信息設置
(1)設置會計科目
設置會計科目是指定義應付管理模塊憑證制單所需的基本科目,如應付科目、預付科目、采購科目、稅金科目等。
(2)設置對應科目的結算方式
設置對應科目的結算方式即設置對應科目的付款方式,主要包括現(xiàn)金、支票、匯票等。
(3)設置賬齡區(qū)間
設置賬齡區(qū)間是指為進行應付賬款賬齡分析,根據(jù)欠款時間,將應付賬款劃分為若干等級,以便掌握對供應商的欠款時間長短。
(二)期初余額錄入
初次使用應付管理模塊時,要將系統(tǒng)啟用前未處理完的所有供應商的應付賬款、預付賬款、應付票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中,以便以后進行核銷處理。
當?shù)诙甓忍幚頃r,系統(tǒng)會自動將上年未處理完的單據(jù)轉(zhuǎn)為下一年的期初余額。
二、應付管理模塊日常處理
(一)應付處理
1.單據(jù)處理
(1)應付單據(jù)處理
企業(yè)的應付款來源于采購發(fā)票(包括專用發(fā)票、普通發(fā)票)和其他應付單。如果應付管理模塊與采購管理模塊同時使用,采購發(fā)票必須在采購管理模塊中填制,并在審核后自動傳遞給應付管理模塊,應付管理模塊中只需錄入未計入采購貨款和稅款的其他應付單數(shù)據(jù)。企業(yè)如果不使用采購管理模塊,則全部業(yè)務單據(jù)都必須在應付管理模塊中錄入。
應付管理模塊具有對采購發(fā)票與其他應付單的新增、修改、刪除、查詢、預覽、打印、制單、審核記賬以及其他處理功能。
(2)付款單據(jù)處理
付款單據(jù)用來記錄企業(yè)支付給供應商的款項。付款單據(jù)處理主要包括對付款單和預付單進行新增、修改、刪除等操作。
(3)單據(jù)核銷
單據(jù)核銷主要用于建立付款與應付款的核銷記錄,加強往來款項的管理,同時核銷日期也是賬齡分析的重要依據(jù)。
2.轉(zhuǎn)賬處理
(1)應付沖應付
應付沖應付是指將一家供應商的應付款轉(zhuǎn)到另一家供應商中。通過將應付款業(yè)務在供應商之間轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出,實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整,解決應付款業(yè)務在不同供應商間入錯戶和合并戶等問題。
(2)預付沖應付
預付沖應付用于處理供應商的預付款和對該供應商應付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務。
(3)應付沖應收
應付沖應收是指用某供應商的應付款,沖抵某客戶的應收款項。通過應付沖應收,將應付款業(yè)務在供應商和客戶之間進行轉(zhuǎn)賬,實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整,解決應付債務與應收債權的沖抵。
(二)票據(jù)管理
票據(jù)管理用來管理企業(yè)因采購商品、接受勞務等而開出的商業(yè)匯票,包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。對應付票據(jù)的處理主要是對應付票據(jù)進行新增、修改、刪除及付款、退票等操作。
(三)生成記賬憑證
應付管理模塊為每一種類型的付款業(yè)務編制相應的記賬憑證,并將記賬憑證傳遞到賬務處理模塊。
三、應付管理模塊期末處理
(一)期末結賬
當月業(yè)務全部處理完畢,在采購管理模塊月末結賬的前提下,可執(zhí)行應付管理模塊的月末結賬功能。
(二)應付賬款查詢
應付賬款查詢包括單據(jù)查詢和賬表查詢。單據(jù)查詢主要是對采購發(fā)票和付款單等單據(jù)的查詢;賬表查詢主要是對往來總賬、往來明細賬、往來余額表的查詢,以及總賬、明細賬、單據(jù)之間的聯(lián)查。
(三)應付賬齡分析
賬齡分析主要是用來對未核銷的往來賬余額、賬齡進行分析,及時發(fā)現(xiàn)問題,加強對往來款項動態(tài)的監(jiān)督管理。
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