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紅沖去年暫估怎么做賬務(wù)處理?

分類(lèi):會(huì)計(jì)實(shí)操 | 更新時(shí)間:2023-08-30| 來(lái)源:轉(zhuǎn)載

紅沖去年暫估怎么做賬務(wù)處理?

1.正常進(jìn)貨,當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣發(fā)票,做購(gòu)進(jìn),

借:庫(kù)存商品

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紅沖去年暫估怎么做賬務(wù)處理?

應(yīng)繳稅費(fèi)--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)付賬款

2.購(gòu)進(jìn)的數(shù)量金額都大于銷(xiāo)售出的,是不正常的,長(zhǎng)期下去你的貨物沒(méi)地放了,也沒(méi)那么多資金壓,除非是剛開(kāi)始經(jīng)營(yíng).經(jīng)營(yíng)一段時(shí)間后,進(jìn)銷(xiāo)應(yīng)該是平衡的.售價(jià)應(yīng)高于進(jìn)價(jià),或者廠家有返利.剛開(kāi)始繳不著稅,當(dāng)累計(jì)毛利超過(guò)庫(kù)存時(shí),就交稅了.

3.暫估入庫(kù)一般是防止期末出現(xiàn)庫(kù)存負(fù)數(shù),你們銷(xiāo)的少,進(jìn)的多,不需要估價(jià)入庫(kù).如果按你講的暫估入庫(kù),月末就做:

借:庫(kù)存商品

貸:應(yīng)付賬款

次月初紅沖,用負(fù)數(shù)做和估價(jià)相同的分錄.

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