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1.審計人員測試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有:
A、審查現(xiàn)金截止期
B、檢查財務(wù)專用章是否專人保管
C、出納與會計職責(zé)是否嚴(yán)格分離
D、現(xiàn)金是否定期盤點(diǎn)核對
E、現(xiàn)金收付是否按規(guī)定程序及權(quán)限辦理
【答案】BCDE
【解析】現(xiàn)金截止期的審查不屬于對被審計單位內(nèi)部控制的測試。
2.下列關(guān)于貨幣資金循環(huán)單據(jù)處理的分工,正確的有:
A、采購部門簽訂銷售合同
B、零星收入由收款部門開具收款通知單
C、收發(fā)室受理匯款單
D、勞動工資部門編制工資結(jié)算匯總表
E、零星支出部門填寫差旅費(fèi)報銷單、備用金報銷單
【答案】BCDE
【解析】選項(xiàng)A,銷售部門簽訂銷售合同。
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