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1.審計(jì)人員測試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有:
A、審查現(xiàn)金截止期
B、檢查財(cái)務(wù)專用章是否專人保管
C、出納與會(huì)計(jì)職責(zé)是否嚴(yán)格分離
D、現(xiàn)金是否定期盤點(diǎn)核對(duì)
E、現(xiàn)金收付是否按規(guī)定程序及權(quán)限辦理
【答案】BCDE
【解析】現(xiàn)金截止期的審查不屬于對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制的測試。
2.下列關(guān)于貨幣資金循環(huán)單據(jù)處理的分工,正確的有:
A、采購部門簽訂銷售合同
B、零星收入由收款部門開具收款通知單
C、收發(fā)室受理匯款單
D、勞動(dòng)工資部門編制工資結(jié)算匯總表
E、零星支出部門填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單、備用金報(bào)銷單
【答案】BCDE
【解析】選項(xiàng)A,銷售部門簽訂銷售合同。
3.以下審計(jì)程序中,屬于實(shí)質(zhì)性程序的有:
A、檢查銀行預(yù)留印鑒的保管情況
B、檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表中未達(dá)賬項(xiàng)在資產(chǎn)負(fù)債表日后的進(jìn)賬情況
C、檢查現(xiàn)金交易中是否存在應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬支付的項(xiàng)目
D、檢查外幣銀行存款年末余額是否按年末匯率折合為記賬本位幣金額
E、驗(yàn)證簽章人是否符合授權(quán)層次范圍
【答案】BD
【解析】ACE項(xiàng)屬于貨幣資金內(nèi)部控制及測試。
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