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1.對被審計單位(或項目)資源管理和使用的有效性進行檢查和評價的審計類型是()
A.財政審計
B.財務審計
C.財經(jīng)法紀審計
D.效益審計
[答案]D
[解析]效益審計是對被審計單位(或?qū)徲嬳椖?資源管理和使用的有效性進行檢查和評價的審計類型。
2.下列關于內(nèi)部控制的說法中,不正確的是()。
A.內(nèi)部控制可能因執(zhí)行人員濫用職權而失效
B.內(nèi)部控制測評不能代替實質(zhì)性測試
C.內(nèi)部控制可能因經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務性質(zhì)的改變而削弱或失效
D.設計和運行的內(nèi)部控制在審計風險模型中,控制風險為零
[答案]D
[解析]審計中總是存在一定的控制風險,即在審計風險模型中,控制風險始終大于零。
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