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?1.下列關于在采購與付款循環(huán)中的主要憑證的說法中,正確的有()。
A.請購單由產(chǎn)品制造、資產(chǎn)使用等部門的有關人員填寫,送交采購部門
B.請購單需要進行連續(xù)編號
C.訂購單由采購部門填寫
D.驗收單是收到商品、資產(chǎn)時所編制的憑證
[答案]ACD
[解析]選項B,由于請購單是由各個部門分別填寫的,所以不能實現(xiàn)連續(xù)編號。
2.下列有關采購業(yè)務涉及的主要單據(jù)和會計記錄的說法中,不恰當?shù)挠?)。
A.請購單是由生產(chǎn)、倉庫等相關部門的有關人員填寫,送交財務部門,是申請購買商品、勞務或其他資產(chǎn)的書面憑據(jù)
B.訂購單是由采購部門填寫,經(jīng)適當?shù)墓芾韺訉徍撕蟀l(fā)送供應商,是向供應商購買訂購單上所指定的商品和勞務的書面憑據(jù)
C.驗收單是收到商品時所編制的憑據(jù),只列示采購商品的金額
D.采購部門在收到請購單后,請購單無論是否經(jīng)過批準,都可以發(fā)出訂購單
[答案]ACD
[解析]選項A,請購單是由生產(chǎn)、倉庫等相關部門的有關人員填寫,送交采購部門,是申請購買商品、勞務或其他資產(chǎn)的書面憑據(jù);選項C,驗收單是收到商品時所編制的憑據(jù),列示通過質量檢驗的、從供應商處收到的商品的種類和數(shù)量等內容;選項D,采購部門在收到請購單后,只能對經(jīng)過恰當批準的請購單發(fā)出訂購單。
3.針對被審計單位下列內部控制:財務人員將原材料訂購單、供應商發(fā)票和入庫單核對一致后,編制記賬憑證(附上述單據(jù))并簽字確認。注冊會計師應作的控制測試不恰當?shù)挠?)。
A.抽取若干記賬憑證及附件,檢查核對原材料訂購單、供應商發(fā)票和入庫單
B.抽取若干記賬憑證及附件,檢查是否經(jīng)財務人員簽字
C.抽取若干記賬憑證及附件,檢查核對原材料訂購單、供應商發(fā)票和入庫單,并檢查是否經(jīng)財務人員簽字
D.抽取若干記賬憑證及附件,檢查核對原材料訂購單、供應商發(fā)票,并檢查是否經(jīng)財務人員簽字
[答案]ABD
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